Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 12.627,53 )
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 2.085,00 )
   0001535/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.085,00
       Total R$ 2.085,00
Total R$ 2.085,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 4.761,40 )
   0000694/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 4.761,40
       Total R$ 4.761,40
Total R$ 4.761,40
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 4.062,13 )
   0005876/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 179,90
   0005867/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.882,23
       Total R$ 4.062,13
Total R$ 4.062,13
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 1.719,00 )
   0003088/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.719,00
       Total R$ 1.719,00
Total R$ 1.719,00
       Total R$ 12.627,53
Total R$ 12.627,53
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 12.627,53 )
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 2.085,00 )
   0001535/2025 0002187/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.085,00
        Total R$ 2.085,00
Total R$ 2.085,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 4.761,40 )
   0000694/2025 0000991/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 4.761,40
        Total R$ 4.761,40
Total R$ 4.761,40
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 4.062,13 )
   0005867/2024 0000150/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.882,23
   0005876/2024 0000149/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 179,90
        Total R$ 4.062,13
Total R$ 4.062,13
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 1.719,00 )
   0003088/2024 0006272/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.719,00
        Total R$ 1.719,00
Total R$ 1.719,00
        Total R$ 12.627,53
Total R$ 12.627,53
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 12.627,53 )
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 2.085,00 )
   0002187/2025 0003164/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.085,00
         Total R$ 2.085,00
Total R$ 2.085,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 4.761,40 )
   0000991/2025 0002618/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 4.761,40
         Total R$ 4.761,40
Total R$ 4.761,40
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 4.062,13 )
   0000150/2025 0000995/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.882,23
   0000149/2025 0000994/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 179,90
         Total R$ 4.062,13
Total R$ 4.062,13
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 1.719,00 )
   0006272/2024 0007465/2024 OriginalOrcamentario020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.719,00
         Total R$ 1.719,00
Total R$ 1.719,00
         Total R$ 12.627,53
Total R$ 12.627,53
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 192.619,78 )
  02/12/2024000246/2024Compras e ServicosAquisicao de eletrodomesticos, eletroeletronicos e mobiliario para a Secretaria de Educacao do municipio de Sao Tomas de Aquino.VigenteR$ 3.882,23
  14/03/2022038009/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MAT. ESPORTIVO AQUISICOES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA D E EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LASER DA PREF. MUN ICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 48.780,50
  19/11/2015000099/2015CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL ESPORTIVO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTUR A, ESPORTES E LASER E SECRETARIA DE SATDE DA PREF. MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 109.506,05
  20/08/2013134201/2013CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE EQUI PAMENTO ESPORTIVO PARA ESCOLA MUNICIPAL E SECRETAR IA DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMA S DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 30.451,00
        Total R$ 192.619,78
Total R$ 192.619,78
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