Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 9.013,01 )
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 9.013,01 )
   0000211/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 9.013,01
       Total R$ 9.013,01
Total R$ 9.013,01
       Total R$ 9.013,01
Total R$ 9.013,01
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 6.827,00 )
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 936,00 )
   0000211/2024 0006915/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 936,00
        Total R$ 936,00
Total R$ 936,00
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 538,00 )
   0000211/2024 0005344/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 538,00
        Total R$ 538,00
Total R$ 538,00
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 1.010,00 )
   0000211/2024 0004269/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.010,00
        Total R$ 1.010,00
Total R$ 1.010,00
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 1.424,00 )
   0000211/2024 0003581/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.424,00
        Total R$ 1.424,00
Total R$ 1.424,00
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 468,00 )
   0000211/2024 0002979/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 468,00
        Total R$ 468,00
Total R$ 468,00
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 1.593,00 )
   0000211/2024 0001334/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.593,00
        Total R$ 1.593,00
Total R$ 1.593,00
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 858,00 )
   0000211/2024 0000366/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 858,00
        Total R$ 858,00
Total R$ 858,00
        Total R$ 6.827,00
Total R$ 6.827,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 7.365,00 )
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 936,00 )
   0006915/2024 0008244/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 936,00
         Total R$ 936,00
Total R$ 936,00
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 538,00 )
   0005344/2024 0008222/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 538,00
         Total R$ 538,00
Total R$ 538,00
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 538,00 )
   0005344/2024 0007422/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 538,00
         Total R$ 538,00
Total R$ 538,00
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 1.010,00 )
   0004269/2024 0005138/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.010,00
         Total R$ 1.010,00
Total R$ 1.010,00
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 1.424,00 )
   0003581/2024 0004502/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.424,00
         Total R$ 1.424,00
Total R$ 1.424,00
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 468,00 )
   0002979/2024 0004442/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 468,00
         Total R$ 468,00
Total R$ 468,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 1.593,00 )
   0001334/2024 0002292/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.593,00
         Total R$ 1.593,00
Total R$ 1.593,00
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 858,00 )
   0000366/2024 0000972/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 858,00
         Total R$ 858,00
Total R$ 858,00
         Total R$ 7.365,00
Total R$ 7.365,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 47.600,00 )
  31/05/2021125025/2021CONTRATOSSERVICOS DE BORRACHARIA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTEN- CAO DE VEICULOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 15.600,00
  04/06/2019190812/2019CONTRATOSBORRACHARIA CONTRATACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANU TENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 32.000,00
        Total R$ 47.600,00
Total R$ 47.600,00
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