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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 428.952,25 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 20/03/2025 ( Total R$ 66.799,40 ) |
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0001320/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 66.799,40 |
| | | | | | Total R$ 66.799,40 Total R$ 66.799,40 |
| | Data: 24/02/2025 ( Total R$ 54.099,60 ) |
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0001094/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 39.080,60 |
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0000848/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 15.019,00 |
| | | | | | Total R$ 54.099,60 Total R$ 54.099,60 |
| | Data: 06/02/2025 ( Total R$ 20.594,50 ) |
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0000669/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 20.594,50 |
| | | | | | Total R$ 20.594,50 Total R$ 20.594,50 |
| | Data: 21/01/2025 ( Total R$ 52.006,65 ) |
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0000248/2025
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 11.000,00 |
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0000223/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 10.002,65 |
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0000196/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 25.004,00 |
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0000195/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS | R$ 6.000,00 |
| | | | | | Total R$ 52.006,65 Total R$ 52.006,65 |
| | Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 3.645,00 ) |
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0004880/2024
| Anulacao | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | -R$ 3.645,00 |
| | | | | | Total -R$ 3.645,00 Total -R$ 3.645,00 |
| | Data: 11/11/2024 ( Total -R$ 7.647,40 ) |
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0002805/2024
| Anulacao | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO | -R$ 37.219,40 |
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0005485/2024
| Original | 020501 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | R$ 9.467,00 |
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0005484/2024
| Original | 020501 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | R$ 20.105,00 |
| | | | | | Total -R$ 7.647,40 Total -R$ 7.647,40 |
| | Data: 24/10/2024 ( Total R$ 40.533,00 ) (Continua na próxima página) |