Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 15.865,30 )
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 1.437,00 )
   0000805/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.437,00
       Total R$ 1.437,00
Total R$ 1.437,00
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 1.084,00 )
   0000033/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 571,00
   0000021/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 513,00
       Total R$ 1.084,00
Total R$ 1.084,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 940,00 )
   0005863/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 940,00
       Total R$ 940,00
Total R$ 940,00
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 449,70 )
   0004937/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 449,70
       Total R$ 449,70
Total R$ 449,70
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 2.544,60 )
   0004434/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 808,30
   0004433/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 203,40
   0004432/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.141,20
   0004430/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 391,70
       Total R$ 2.544,60
Total R$ 2.544,60
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 4.288,00 )
   0003396/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.288,00
       Total R$ 4.288,00
Total R$ 4.288,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 5.122,00 )
   0002987/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.122,00
       Total R$ 5.122,00
Total R$ 5.122,00
       Total R$ 15.865,30
Total R$ 15.865,30
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 15.865,30 )
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 1.437,00 )
   0000805/2026 0001021/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.437,00
        Total R$ 1.437,00
Total R$ 1.437,00
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 1.084,00 )
   0000021/2026 0000011/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 513,00
   0000033/2026 0000010/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 571,00
        Total R$ 1.084,00
Total R$ 1.084,00
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 940,00 )
   0005863/2025 0009018/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 940,00
        Total R$ 940,00
Total R$ 940,00
 Data: 03/10/2025 ( Total R$ 449,70 )
   0004937/2025 0007488/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 449,70
        Total R$ 449,70
Total R$ 449,70
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 2.544,60 )
   0004433/2025 0006608/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 203,40
   0004434/2025 0006607/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 808,30
   0004432/2025 0006606/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.141,20
   0004430/2025 0006605/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 391,70
        Total R$ 2.544,60
Total R$ 2.544,60
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 4.288,00 )
   0003396/2025 0004952/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.288,00
        Total R$ 4.288,00
Total R$ 4.288,00
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 5.122,00 )
   0002987/2025 0004298/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.122,00
        Total R$ 5.122,00
Total R$ 5.122,00
        Total R$ 15.865,30
Total R$ 15.865,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 15.865,30 )
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 1.437,00 )
   0001021/2026 0001208/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.437,00
         Total R$ 1.437,00
Total R$ 1.437,00
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 1.084,00 )
   0000011/2026 0000017/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 513,00
   0000010/2026 0000015/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 571,00
         Total R$ 1.084,00
Total R$ 1.084,00
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 940,00 )
   0009018/2025 0010728/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 940,00
         Total R$ 940,00
Total R$ 940,00
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 449,70 )
   0007488/2025 0009625/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 449,70
         Total R$ 449,70
Total R$ 449,70
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 2.544,60 )
   0006608/2025 0008146/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 203,40
   0006607/2025 0008145/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 808,30
   0006606/2025 0008135/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.141,20
   0006605/2025 0008130/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 391,70
         Total R$ 2.544,60
Total R$ 2.544,60
 Data: 22/07/2025 ( Total R$ 4.288,00 )
   0004952/2025 0006418/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.288,00
         Total R$ 4.288,00
Total R$ 4.288,00
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 5.122,00 )
   0004298/2025 0005399/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.122,00
         Total R$ 5.122,00
Total R$ 5.122,00
         Total R$ 15.865,30
Total R$ 15.865,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 46.734,00 )
  21/08/2025000082/2025Compras e ServicosPrestacao de servicos de Borracharia para manutencao de veiculos da Prefeitura Municipal de Sao Tomas de Aquino.VigenteR$ 46.734,00
        Total R$ 46.734,00
Total R$ 46.734,00
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