Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.372,20 )
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 4.372,20 )
   0005878/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.372,20
       Total R$ 4.372,20
Total R$ 4.372,20
       Total R$ 4.372,20
Total R$ 4.372,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.372,20 )
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 4.372,20 )
   0005878/2024 0010314/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.372,20
        Total R$ 4.372,20
Total R$ 4.372,20
        Total R$ 4.372,20
Total R$ 4.372,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.372,20 )
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 4.372,20 )
   0010314/2024 0000134/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.372,20
         Total R$ 4.372,20
Total R$ 4.372,20
         Total R$ 4.372,20
Total R$ 4.372,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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