Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 12.702,00 )
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0004534/2024 Anulacao020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO1.046 - REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HIST-R$ 800,00
   0005406/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 800,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 7.870,00 )
   0004908/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 980,00
   0004907/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 2.920,00
   0004906/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.920,00
   0004905/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.155 - MANUT VIGILANCIA VIOLENCIAS E ACIDENTES TRANSITOR$ 1.050,00
       Total R$ 7.870,00
Total R$ 7.870,00
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 4.832,00 )
   0004534/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO1.046 - REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HISTR$ 800,00
   0004533/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.080,00
   0004531/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO1.046 - REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HISTR$ 2.952,00
       Total R$ 4.832,00
Total R$ 4.832,00
       Total R$ 12.702,00
Total R$ 12.702,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 23.915,98 )
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 5.840,00 )
   0004907/2024 0008939/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 2.920,00
   0004906/2024 0008938/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.920,00
        Total R$ 5.840,00
Total R$ 5.840,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 5.782,00 )
   0004908/2024 0008861/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 980,00
   0004531/2024 0008860/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO1.046 - REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HISTR$ 2.952,00
   0005406/2024 0008859/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 800,00
   0004905/2024 0008858/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.155 - MANUT VIGILANCIA VIOLENCIAS E ACIDENTES TRANSITOR$ 1.050,00
        Total R$ 5.782,00
Total R$ 5.782,00
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 1.080,00 )
   0004533/2024 0008680/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.080,00
        Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 11.213,98 )
   0004704/2023 0003550/2024 Original020501 - 0205011.004 - 1.004R$ 11.213,98
        Total R$ 11.213,98
Total R$ 11.213,98
        Total R$ 23.915,98
Total R$ 23.915,98
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 23.915,98 )
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 2.920,00 )
   0008938/2024 0011697/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.920,00
         Total R$ 2.920,00
Total R$ 2.920,00
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 5.872,00 )
   0008860/2024 0011437/2024 OriginalOrcamentario020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO1.046 - REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HISTR$ 2.952,00
   0008939/2024 0011433/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 2.920,00
         Total R$ 5.872,00
Total R$ 5.872,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 3.910,00 )
   0008859/2024 0010419/2024 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 800,00
   0008858/2024 0010405/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.155 - MANUT VIGILANCIA VIOLENCIAS E ACIDENTES TRANSITOR$ 1.050,00
   0008861/2024 0010404/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 980,00
   0008680/2024 0010381/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.080,00
         Total R$ 3.910,00
Total R$ 3.910,00
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 11.213,98 )
   0003550/2024 0004387/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020501 - 0205011.004 - 1.004R$ 11.213,98
         Total R$ 11.213,98
Total R$ 11.213,98
         Total R$ 23.915,98
Total R$ 23.915,98
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 12.702,00 )
  17/09/2024000234/2024Compras e ServicosAQUISICAO DE MOBILIARIO, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA A CRECHE, ESCOLA E APARELHAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, RESOLUCOES 8384, 8386, 7731, 7732, 7733, 7824, 7153 DA SECRETARIA DE SAUVigenteR$ 12.702,00
        Total R$ 12.702,00
Total R$ 12.702,00
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