Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 11.391,03 )
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 3.254,58 )
   0004291/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.254,58
       Total R$ 3.254,58
Total R$ 3.254,58
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 1.627,29 )
   0001710/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDER$ 1.627,29
       Total R$ 1.627,29
Total R$ 1.627,29
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 3.254,58 )
   0001275/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 3.254,58
       Total R$ 3.254,58
Total R$ 3.254,58
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 1.627,29 )
   0000635/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.627,29
       Total R$ 1.627,29
Total R$ 1.627,29
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 1.627,29 )
   0000176/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.627,29
       Total R$ 1.627,29
Total R$ 1.627,29
       Total R$ 11.391,03
Total R$ 11.391,03
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 8.136,45 )
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 1.627,29 )
   0001710/2024 0002997/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDER$ 1.627,29
        Total R$ 1.627,29
Total R$ 1.627,29
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 3.254,58 )
   0001275/2024 0001911/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 3.254,58
        Total R$ 3.254,58
Total R$ 3.254,58
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 1.627,29 )
   0000635/2024 0001489/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.627,29
        Total R$ 1.627,29
Total R$ 1.627,29
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 1.627,29 )
   0000176/2024 0001033/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.627,29
        Total R$ 1.627,29
Total R$ 1.627,29
        Total R$ 8.136,45
Total R$ 8.136,45
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 8.038,81 )
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 1.607,76 )
   0002997/2024 0004260/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDER$ 1.607,76
         Total R$ 1.607,76
Total R$ 1.607,76
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 1.607,76 )
   0001489/2024 0002794/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.607,76
         Total R$ 1.607,76
Total R$ 1.607,76
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 1.607,76 )
   0001033/2024 0002142/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.607,76
         Total R$ 1.607,76
Total R$ 1.607,76
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 3.215,53 )
   4128001/2023 0000866/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - 0204012.084 - 2.084R$ 3.215,53
         Total R$ 3.215,53
Total R$ 3.215,53
         Total R$ 8.038,81
Total R$ 8.038,81
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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