Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 83.652,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 10.960,00 )
   0002382/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.480,00
   0002381/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.480,00
       Total R$ 10.960,00
Total R$ 10.960,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 9.979,65 )
   0002321/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.007,86
   0002320/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.971,79
       Total R$ 9.979,65
Total R$ 9.979,65
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 38.932,01 )
   0002064/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.688,89
   0002063/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.833,60
   0002062/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.833,60
   0002061/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.833,60
   0001907/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.742,32
       Total R$ 38.932,01
Total R$ 38.932,01
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 6.503,38 )
   0001906/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.503,38
       Total R$ 6.503,38
Total R$ 6.503,38
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 9.582,39 )
   0001876/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.323,35
   0001875/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.323,99
   0001874/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 935,05
       Total R$ 9.582,39
Total R$ 9.582,39
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 7.694,86 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 83.652,29 )
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 10.960,00 )
   0002381/2025 0003425/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.480,00
   0002382/2025 0003424/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.480,00
        Total R$ 10.960,00
Total R$ 10.960,00
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 9.979,65 )
   0002321/2025 0003337/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.007,86
   0002320/2025 0003336/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.971,79
        Total R$ 9.979,65
Total R$ 9.979,65
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 37.189,69 )
   0002062/2025 0002884/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.833,60
   0002061/2025 0002883/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.833,60
   0002064/2025 0002882/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.688,89
   0002063/2025 0002881/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.833,60
        Total R$ 37.189,69
Total R$ 37.189,69
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 17.828,09 )
   0001907/2025 0002720/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.742,32
   0001906/2025 0002719/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.503,38
   0001874/2025 0002696/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 935,05
   0001876/2025 0002694/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.323,35
   0001875/2025 0002693/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.323,99
        Total R$ 17.828,09
Total R$ 17.828,09
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 7.694,86 )
   0001861/2025 0002678/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.694,86
        Total R$ 7.694,86
Total R$ 7.694,86
        Total R$ 83.652,29
Total R$ 83.652,29
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 83.652,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 10.960,00 )
   0003425/2025 0004466/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.480,00
   0003424/2025 0004465/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.480,00
         Total R$ 10.960,00
Total R$ 10.960,00
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 9.979,65 )
   0003337/2025 0004354/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.007,86
   0003336/2025 0004353/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.971,79
         Total R$ 9.979,65
Total R$ 9.979,65
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 7.688,89 )
   0002882/2025 0004097/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.688,89
         Total R$ 7.688,89
Total R$ 7.688,89
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 9.833,60 )
   0002884/2025 0004075/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.833,60
         Total R$ 9.833,60
Total R$ 9.833,60
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 19.667,20 )
   0002881/2025 0004267/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.833,60
   0002883/2025 0004266/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.833,60
         Total R$ 19.667,20
Total R$ 19.667,20
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 25.522,95 ) (Continua na próxima página)
   0002720/2025 0003680/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.742,32
   0002719/2025 0003679/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.503,38
   0002678/2025 0003640/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.694,86
   0002693/2025 0003624/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.323,99
   0002696/2025 0003622/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 935,05
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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