Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 28.720,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 515,00 )
   0000786/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 515,00
       Total R$ 515,00
Total R$ 515,00
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 1.031,80 )
   0000197/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.031,80
       Total R$ 1.031,80
Total R$ 1.031,80
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 1.082,00 )
   0005818/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.082,00
       Total R$ 1.082,00
Total R$ 1.082,00
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 760,58 )
   0004582/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 760,58
       Total R$ 760,58
Total R$ 760,58
 Data: 21/07/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0003609/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 4.495,00 )
   0002224/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 435,00
   0002223/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.060,00
       Total R$ 4.495,00
Total R$ 4.495,00
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 1.023,00 )
   0001020/2025 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.023,00
       Total R$ 1.023,00
Total R$ 1.023,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 6.552,00 )
   0001020/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.552,00
       Total R$ 6.552,00
Total R$ 6.552,00
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 1.248,00 )
   0005842/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.248,00
       Total R$ 1.248,00
Total R$ 1.248,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 28.252,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 515,00 )
   0000786/2026 0000899/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 515,00
        Total R$ 515,00
Total R$ 515,00
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 1.031,80 )
   0000197/2026 0000164/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.031,80
        Total R$ 1.031,80
Total R$ 1.031,80
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 1.082,00 )
   0005818/2025 0008736/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.082,00
        Total R$ 1.082,00
Total R$ 1.082,00
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 760,58 )
   0004582/2025 0006841/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 760,58
        Total R$ 760,58
Total R$ 760,58
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0003609/2025 0005310/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.000,00
        Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 4.495,00 )
   0002224/2025 0003104/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 435,00
   0002223/2025 0003103/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.060,00
        Total R$ 4.495,00
Total R$ 4.495,00
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 3.965,00 )
   0001020/2025 0002502/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.460,00
   0001020/2025 0002501/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.505,00
        Total R$ 3.965,00
Total R$ 3.965,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 3.610,00 )
   0001020/2025 0001358/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.160,00
   0001020/2025 0001356/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.450,00
        Total R$ 3.610,00
Total R$ 3.610,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 31.756,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 515,00 )
   0000899/2026 0001198/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 515,00
         Total R$ 515,00
Total R$ 515,00
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 1.031,80 )
   0000164/2026 0000697/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.031,80
         Total R$ 1.031,80
Total R$ 1.031,80
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 1.082,00 )
   0008736/2025 0011272/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.082,00
         Total R$ 1.082,00
Total R$ 1.082,00
 Data: 18/09/2025 ( Total R$ 760,58 )
   0006841/2025 0008623/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 760,58
         Total R$ 760,58
Total R$ 760,58
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0005310/2025 0006604/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.000,00
         Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 4.495,00 )
   0003104/2025 0004148/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 435,00
   0003103/2025 0004147/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.060,00
         Total R$ 4.495,00
Total R$ 4.495,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 3.965,00 )
   0002501/2025 0003331/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.505,00
   0002502/2025 0003330/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.460,00
         Total R$ 3.965,00
Total R$ 3.965,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 3.610,00 )
   0001358/2025 0002044/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.160,00
   0001356/2025 0002043/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.450,00
         Total R$ 3.610,00
Total R$ 3.610,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 91.820,00 )
  21/08/2025000081/2025Compras e ServicosPrestacao de servicos de Borracharia para manutencao de veiculos da Prefeitura Municipal de Sao Tomas de Aquino.VigenteR$ 44.220,00
  31/05/2021125025/2021CONTRATOSSERVICOS DE BORRACHARIA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTEN- CAO DE VEICULOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 15.600,00
  04/06/2019190812/2019CONTRATOSBORRACHARIA CONTRATACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANU TENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 32.000,00
        Total R$ 91.820,00
Total R$ 91.820,00
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