Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 28.521,00 )
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 3.980,00 )
   0005746/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 3.980,00
       Total R$ 3.980,00
Total R$ 3.980,00
 Data: 27/10/2025 ( Total R$ 3.850,00 )
   0005731/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.850,00
       Total R$ 3.850,00
Total R$ 3.850,00
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 7.257,00 )
   0005440/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.901,00
   0005438/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 4.356,00
       Total R$ 7.257,00
Total R$ 7.257,00
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 2.784,00 )
   0005205/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 2.784,00
       Total R$ 2.784,00
Total R$ 2.784,00
 Data: 20/08/2025 ( Total R$ 10.650,00 )
   0004271/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 696,00
   0004269/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 613,00
   0004267/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 696,00
   0004266/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.266,00
   0004265/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 696,00
   0004212/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.683,00
       Total R$ 10.650,00
Total R$ 10.650,00
       Total R$ 28.521,00
Total R$ 28.521,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 7.572,00 )
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 2.700,00 )
   0005731/2025 0008534/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 900,00
   0005731/2025 0008531/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.800,00
        Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 2.784,00 )
   0005205/2025 0007752/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 2.784,00
        Total R$ 2.784,00
Total R$ 2.784,00
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 2.088,00 )
   0004267/2025 0007274/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 696,00
   0004265/2025 0007272/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 696,00
   0004271/2025 0007271/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 696,00
        Total R$ 2.088,00
Total R$ 2.088,00
        Total R$ 7.572,00
Total R$ 7.572,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 8.268,00 )
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 696,00 )
   0007274/2025 0010078/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 696,00
         Total R$ 696,00
Total R$ 696,00
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 2.700,00 )
   0008531/2025 0010024/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.800,00
   0008534/2025 0010023/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 900,00
         Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 4.872,00 )
   0007274/2025 0009332/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 696,00
   0007271/2025 0009285/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 696,00
   0007272/2025 0009282/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 696,00
   0007752/2025 0009281/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 2.784,00
         Total R$ 4.872,00
Total R$ 4.872,00
         Total R$ 8.268,00
Total R$ 8.268,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 6.130,00 )
  16/09/2025000090/2025Compras e ServicosAquisicao de equipamentos de Informatica para a prefeitura do Municipio de Sao de Tomas de AquinoVigenteR$ 6.130,00
        Total R$ 6.130,00
Total R$ 6.130,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS