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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 177.331,95 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/05/2025 ( Total R$ 4.180,00 ) |
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0003208/2025
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0004214/2025
| Original | Orcamentario | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 4.180,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.180,00 Total R$ 4.180,00 |
| | Data: 10/04/2025 ( Total R$ 8.459,22 ) |
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0001868/2025
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0003126/2025
| Original | Orcamentario | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 8.459,22 |
| | | | | | | | Total R$ 8.459,22 Total R$ 8.459,22 |
| | Data: 31/03/2025 ( Total R$ 10.045,74 ) |
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0001520/2025
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0002638/2025
| Original | Orcamentario | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 10.045,74 |
| | | | | | | | Total R$ 10.045,74 Total R$ 10.045,74 |
| | Data: 13/03/2025 ( Total R$ 13.224,00 ) |
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0001521/2025
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0002086/2025
| Original | Orcamentario | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 13.224,00 |
| | | | | | | | Total R$ 13.224,00 Total R$ 13.224,00 |
| | Data: 04/02/2025 ( Total R$ 8.186,25 ) |
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0000222/2025
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0000934/2025
| Original | Orcamentario | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 8.186,25 |
| | | | | | | | Total R$ 8.186,25 Total R$ 8.186,25 |
| | Data: 15/01/2025 ( Total R$ 18.628,98 ) |
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0010216/2024
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0000185/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 4.707,00 |
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0010215/2024
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0000184/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 3.012,60 |
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0010214/2024
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0000183/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 4.945,80 |
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0010213/2024
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0000182/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 5.963,58 |
| | | | | | | | Total R$ 18.628,98 Total R$ 18.628,98 |
| | Data: 30/12/2024 ( Total R$ 3.059,00 ) |
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0008643/2024
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0011686/2024
| Original | Orcamentario | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 3.059,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.059,00 Total R$ 3.059,00 |
| | Data: 03/12/2024 ( Total R$ 10.899,21 ) |
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0008930/2024
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0010975/2024
| Original | Orcamentario | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 10.899,21 |
| | | | | | | | Total R$ 10.899,21 Total R$ 10.899,21 |