Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
  
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Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 378,00 )
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 378,00 )
   0003876/2023 0000818/2024 Original020401 - 0204012.081 - 2.081R$ 189,00
   0003875/2023 0000810/2024 Original0202 - 02022.013 - 2.013R$ 189,00
        Total R$ 378,00
Total R$ 378,00
        Total R$ 378,00
Total R$ 378,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 378,00 )
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 189,00 )
   0000810/2024 0001849/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0202 - 02022.013 - 2.013R$ 189,00
         Total R$ 189,00
Total R$ 189,00
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 189,00 )
   0000818/2024 0001235/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020401 - 0204012.081 - 2.081R$ 189,00
         Total R$ 189,00
Total R$ 189,00
         Total R$ 378,00
Total R$ 378,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 907,20 )
  09/10/2023255153/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: TONERS, CILINDROS E SERVICOS AQUISICSES DE TONNERS, CARTUCHOS, CILINDROS PARA I MPRESSORAS E SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 907,20
        Total R$ 907,20
Total R$ 907,20
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