Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 409.451,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 200.000,00 )
   0000151/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 200.000,00
       Total R$ 200.000,00
Total R$ 200.000,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 5.123,91 )
   0000092/2024 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 5.123,91
       Total R$ 5.123,91
Total R$ 5.123,91
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 13.827,71 )
   0000092/2024 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 13.827,71
       Total R$ 13.827,71
Total R$ 13.827,71
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 5.000,00 )
   0000092/2024 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000092/2024 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 5.500,00 )
   0000092/2024 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 5.500,00
       Total R$ 5.500,00
Total R$ 5.500,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 10.000,00 )
   0000092/2024 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 10.000,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 5.000,00 )
   0000092/2024 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 10.000,00 )
   0000092/2024 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 10.000,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 30.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 321.598,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 5.758,20 )
   0000151/2025 0004686/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 5.758,20
        Total R$ 5.758,20
Total R$ 5.758,20
 Data: 20/06/2025 ( Total R$ 8.281,16 )
   0000151/2025 0004448/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 8.281,16
        Total R$ 8.281,16
Total R$ 8.281,16
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 7.007,69 )
   0000151/2025 0004113/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 7.007,69
        Total R$ 7.007,69
Total R$ 7.007,69
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 2.293,61 )
   0000151/2025 0003900/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 2.293,61
        Total R$ 2.293,61
Total R$ 2.293,61
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 10.507,80 )
   0000151/2025 0003444/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 10.507,80
        Total R$ 10.507,80
Total R$ 10.507,80
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 5.869,68 )
   0000151/2025 0003346/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 5.869,68
        Total R$ 5.869,68
Total R$ 5.869,68
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 2.822,00 )
   0000151/2025 0002871/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 2.822,00
        Total R$ 2.822,00
Total R$ 2.822,00
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 6.837,04 )
   0000151/2025 0002679/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 6.837,04
        Total R$ 6.837,04
Total R$ 6.837,04
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 6.978,20 )
   0000151/2025 0002458/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 6.978,20
        Total R$ 6.978,20
Total R$ 6.978,20
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 1.465,39 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 321.598,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 5.758,20 )
   0004686/2025 0005640/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 5.758,20
         Total R$ 5.758,20
Total R$ 5.758,20
 Data: 20/06/2025 ( Total R$ 8.281,16 )
   0004448/2025 0005593/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 8.281,16
         Total R$ 8.281,16
Total R$ 8.281,16
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 7.007,69 )
   0004113/2025 0005166/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 7.007,69
         Total R$ 7.007,69
Total R$ 7.007,69
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 2.293,61 )
   0003900/2025 0004678/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 2.293,61
         Total R$ 2.293,61
Total R$ 2.293,61
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 10.507,80 )
   0003444/2025 0004471/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 10.507,80
         Total R$ 10.507,80
Total R$ 10.507,80
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 5.869,68 )
   0003346/2025 0004328/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 5.869,68
         Total R$ 5.869,68
Total R$ 5.869,68
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 2.822,00 )
   0002871/2025 0003704/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 2.822,00
         Total R$ 2.822,00
Total R$ 2.822,00
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 6.837,04 )
   0002679/2025 0003611/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 6.837,04
         Total R$ 6.837,04
Total R$ 6.837,04
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 6.978,20 )
   0002458/2025 0003201/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.0.004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATERR$ 6.978,20
         Total R$ 6.978,20
Total R$ 6.978,20
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 1.465,39 ) (Continua na próxima página)
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Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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