Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 38.306.110,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 1.487,09 )
   0000750/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 504,31
   0000749/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 982,78
       Total R$ 1.487,09
Total R$ 1.487,09
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 1.517.545,58 ) (Continua na próxima página)
   0000659/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 19,97
   0000658/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 2.081,56
   0000657/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 338,27
   0000656/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 338,27
   0000655/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 10.475,17
   0000654/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 338,27
   0000653/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 599,14
   0000640/2026 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 2.167,87
   0000639/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 237,29
   0000638/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 3.193,58
   0000637/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.834,61
   0000636/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.264,60
   0000635/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 42,06
   0000634/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 8.767,04
   0000633/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 64,84
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 38.464.997,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 1.487,09 )
   0000750/2026 0000800/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 504,31
   0000749/2026 0000799/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 982,78
        Total R$ 1.487,09
Total R$ 1.487,09
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 1.519.101,04 ) (Continua na próxima página)
   0000563/2026 0000860/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 1.387,22
   0000565/2026 0000859/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 168,24
   0000659/2026 0000675/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 19,97
   0000658/2026 0000674/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 2.081,56
   0000657/2026 0000673/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 338,27
   0000656/2026 0000672/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 338,27
   0000655/2026 0000671/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 10.475,17
   0000654/2026 0000670/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 338,27
   0000653/2026 0000669/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 599,14
   0000640/2026 0000667/2026 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 2.167,87
   0000639/2026 0000666/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 237,29
   0000638/2026 0000665/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 3.193,58
   0000637/2026 0000664/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.834,61
   0000636/2026 0000663/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.264,60
   0000635/2026 0000662/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 42,06
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 31.187.411,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 1.507,06 )
   0000800/2026 0001034/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 504,31
   0000799/2026 0001033/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 982,78
   0000675/2026 0001013/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 19,97
         Total R$ 1.507,06
Total R$ 1.507,06
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 1.239.985,72 ) (Continua na próxima página)
   0000859/2026 0000930/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 168,24
   0000860/2026 0000929/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 1.289,67
   0000652/2026 0000928/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 841,20
   0000651/2026 0000927/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 7.343,10
   0000650/2026 0000926/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 7.518,97
   0000649/2026 0000925/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 420,60
   0000648/2026 0000924/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 7.018,00
   0000647/2026 0000923/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.503,91
   0000646/2026 0000922/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO0.007 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO ENSINOR$ 4.399,08
   0000645/2026 0000921/2026 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.051,50
   0000644/2026 0000920/2026 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 7.235,35
   0000643/2026 0000918/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.016 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZR$ 841,20
   0000642/2026 0000917/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.016 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZR$ 7.335,73
   0000641/2026 0000915/2026 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 3.290,42
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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