Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.617,70 )
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 2.617,70 )
   0005047/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.617,70
       Total R$ 2.617,70
Total R$ 2.617,70
       Total R$ 2.617,70
Total R$ 2.617,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.617,70 )
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 2.617,70 )
   0005047/2024 0009028/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.617,70
        Total R$ 2.617,70
Total R$ 2.617,70
        Total R$ 2.617,70
Total R$ 2.617,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.617,70 )
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 2.617,70 )
   0009028/2024 0000648/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.617,70
         Total R$ 2.617,70
Total R$ 2.617,70
         Total R$ 2.617,70
Total R$ 2.617,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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