Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
  
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Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
  
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Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 8.845,94 )
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 7.679,32 )
   0003593/2023 0000595/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - 0204012.083 - 2.083R$ 7.679,32
         Total R$ 7.679,32
Total R$ 7.679,32
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 662,64 )
   0005013/2023 0000660/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - 02062.061 - 2.061R$ 437,24
   0005011/2023 0000659/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - 02062.061 - 2.061R$ 225,40
         Total R$ 662,64
Total R$ 662,64
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 503,98 )
   0004995/2023 0000827/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - 0204012.083 - 2.083R$ 503,98
         Total R$ 503,98
Total R$ 503,98
         Total R$ 8.845,94
Total R$ 8.845,94
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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