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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 111.171,45 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 30/04/2025 ( Total R$ 18.915,23 ) |
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0000088/2025
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0003672/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 6.008,80 |
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0000083/2025
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0003671/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 4.813,27 |
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0000082/2025
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0003670/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 6.239,24 |
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0000081/2025
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0003669/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.853,92 |
| | | | | | | | Total R$ 18.915,23 Total R$ 18.915,23 |
| | Data: 20/02/2025 ( Total R$ 25.151,00 ) |
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0010356/2024
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0001499/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 3.472,21 |
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0002282/2024
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0001498/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.725,44 |
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0001524/2024
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0001497/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 4.319,47 |
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0001156/2024
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0001496/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 3.941,76 |
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0001155/2024
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0001495/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 4.127,15 |
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0001153/2024
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0001494/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 6.564,97 |
| | | | | | | | Total R$ 25.151,00 Total R$ 25.151,00 |
| | Data: 20/06/2024 ( Total R$ 19.912,62 ) |
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0960015/2023
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0005762/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - 0207 | 2.137 - 2.137 | R$ 6.695,78 |
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0960014/2023
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0005761/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - 0207 | 2.137 - 2.137 | R$ 5.348,98 |
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0960013/2023
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0005760/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - 0207 | 2.137 - 2.137 | R$ 5.705,70 |
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0960012/2023
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0005759/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - 0207 | 2.137 - 2.137 | R$ 2.162,16 |
| | | | | | | | Total R$ 19.912,62 Total R$ 19.912,62 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 47.192,60 ) (Continua na próxima página) |
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0960011/2023
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0001584/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0207 - 0207 | 2.137 - 2.137 | R$ 14.829,36 |