Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.911,00 )
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 3.274,00 )
   0001262/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 1.637,00
   0001260/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)R$ 1.637,00
       Total R$ 3.274,00
Total R$ 3.274,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 1.637,00 )
   0001145/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.637,00
       Total R$ 1.637,00
Total R$ 1.637,00
       Total R$ 4.911,00
Total R$ 4.911,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.911,00 )
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 4.911,00 )
   0001260/2024 0003255/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)R$ 1.637,00
   0001262/2024 0003254/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 1.637,00
   0001145/2024 0003253/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.637,00
        Total R$ 4.911,00
Total R$ 4.911,00
        Total R$ 4.911,00
Total R$ 4.911,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.852,08 )
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 1.617,36 )
   0003254/2024 0004746/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 1.617,36
         Total R$ 1.617,36
Total R$ 1.617,36
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 1.617,36 )
   0003255/2024 0004520/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)R$ 1.617,36
         Total R$ 1.617,36
Total R$ 1.617,36
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 1.617,36 )
   0003253/2024 0004076/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.617,36
         Total R$ 1.617,36
Total R$ 1.617,36
         Total R$ 4.852,08
Total R$ 4.852,08
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.911,00 )
  01/03/2024000161/2024Compras e ServicosAQUISICOO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CONFORME RE SOLUCSES E EMENDA PARLAMENTAR A PREFEITURA MUNICIP AL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 4.911,00
        Total R$ 4.911,00
Total R$ 4.911,00
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