Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 44.272,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 14.060,00 )
   0005421/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.060,00
   0005420/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 9.000,00
       Total R$ 14.060,00
Total R$ 14.060,00
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 6.120,00 )
   0003520/2024 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.000,00
   0003518/2024 Reforco0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 1.120,00
       Total R$ 6.120,00
Total R$ 6.120,00
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 7.200,00 )
   0003520/2024 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.200,00
   0003518/2024 Reforco0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 5.000,00
       Total R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 1.892,00 )
   0003894/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 462,00
   0003893/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 880,00
   0003892/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 550,00
       Total R$ 1.892,00
Total R$ 1.892,00
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 15.000,00 )
   0003520/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.000,00
   0003519/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.000,00
   0003518/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 8.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 12/07/2024 ( Total -R$ 20.114,28 ) (Continua na próxima página)
   0003502/2024 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 1.257,14
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 40.186,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 11.174,00 )
   0005420/2024 0008892/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 6.180,00
   0005421/2024 0008891/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.994,00
        Total R$ 11.174,00
Total R$ 11.174,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 7.440,00 )
   0003520/2024 0008001/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.640,00
   0003518/2024 0008000/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 2.800,00
        Total R$ 7.440,00
Total R$ 7.440,00
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 6.800,00 )
   0003518/2024 0007245/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 3.800,00
   0003520/2024 0007244/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.000,00
        Total R$ 6.800,00
Total R$ 6.800,00
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 8.412,00 )
   0003520/2024 0006715/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.200,00
   0003518/2024 0006714/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 3.920,00
   0003894/2024 0006710/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 462,00
   0003893/2024 0006709/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 440,00
   0003893/2024 0006708/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 440,00
   0003892/2024 0006707/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 550,00
   0003519/2024 0006706/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 400,00
        Total R$ 8.412,00
Total R$ 8.412,00
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 6.360,00 ) (Continua na próxima página)
   0003518/2024 0005690/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 3.200,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 29.012,00 )
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 2.800,00 )
   0008000/2024 0009959/2024 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 2.800,00
         Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 4.640,00 )
   0008001/2024 0009960/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.640,00
         Total R$ 4.640,00
Total R$ 4.640,00
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 6.800,00 )
   0007244/2024 0008596/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.000,00
   0007245/2024 0008595/2024 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 3.800,00
         Total R$ 6.800,00
Total R$ 6.800,00
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 8.412,00 )
   0006708/2024 0007798/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 440,00
   0006709/2024 0007797/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 440,00
   0006710/2024 0007796/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 462,00
   0006707/2024 0007795/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 550,00
   0006714/2024 0007794/2024 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 3.920,00
   0006715/2024 0007793/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.200,00
   0006706/2024 0007792/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 400,00
         Total R$ 8.412,00
Total R$ 8.412,00
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 6.360,00 )
   0005690/2024 0006836/2024 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 3.200,00
   0005689/2024 0006835/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.560,00
   0005688/2024 0006834/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 600,00
         Total R$ 6.360,00
Total R$ 6.360,00
         Total R$ 29.012,00
Total R$ 29.012,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 120.080,00 )
  01/09/2020201440/2020CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:REFEICOES E MARMITEX AQUISICAO DE MARMITEX E REFEICOES COMERCIAIS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 80.000,00
  29/04/2016000058/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: REFEICOES E MARMITEX REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE REFE ICOES PARA OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNIC IPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 40.080,00
        Total R$ 120.080,00
Total R$ 120.080,00
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