Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 204.595,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 895,36 )
   0001288/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 895,36
       Total R$ 895,36
Total R$ 895,36
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 41.636,00 )
   0001229/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 5.032,00
   0001226/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 5.024,00
   0001225/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 7.045,00
   0001224/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 10.000,00
   0001223/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 14.535,00
       Total R$ 41.636,00
Total R$ 41.636,00
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 49.641,97 )
   0000105/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 2.537,00
   0000104/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.664,00
   0000103/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.940,00
   0000102/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 2.498,97
   0000101/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 4.245,00
   0000100/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 4.440,00
   0000099/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.949,00
   0000097/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 10.886,00
   0000096/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 7.482,00
       Total R$ 49.641,97
Total R$ 49.641,97
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 230,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 204.595,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 895,36 )
   0001288/2025 0001810/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 895,36
        Total R$ 895,36
Total R$ 895,36
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 5.032,00 )
   0001229/2025 0001690/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.642,00
   0001229/2025 0001689/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.390,00
        Total R$ 5.032,00
Total R$ 5.032,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 36.604,00 )
   0001224/2025 0001642/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.372,00
   0001224/2025 0001641/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.274,00
   0001224/2025 0001640/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.565,00
   0001224/2025 0001639/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.286,00
   0001226/2025 0001638/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 2.518,00
   0001224/2025 0001637/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.503,00
   0001225/2025 0001636/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.572,00
   0001226/2025 0001635/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 2.506,00
   0001223/2025 0001634/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 4.934,00
   0001223/2025 0001633/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 4.769,00
   0001225/2025 0001632/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.661,00
   0001225/2025 0001631/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.812,00
   0001223/2025 0001629/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 4.832,00
        Total R$ 36.604,00
Total R$ 36.604,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 220.103,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 895,36 )
   0001810/2025 0002640/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 895,36
         Total R$ 895,36
Total R$ 895,36
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 27.101,00 )
   0001638/2025 0002365/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 2.518,00
   0001635/2025 0002364/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 2.506,00
   0001636/2025 0002363/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.572,00
   0001632/2025 0002362/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.661,00
   0001631/2025 0002361/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.812,00
   0001690/2025 0002360/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.642,00
   0001689/2025 0002359/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.390,00
   0001642/2025 0002358/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.372,00
   0001641/2025 0002357/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.274,00
   0001640/2025 0002356/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.565,00
   0001639/2025 0002355/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.286,00
   0001637/2025 0002354/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.503,00
         Total R$ 27.101,00
Total R$ 27.101,00
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 14.535,00 )
   0001634/2025 0002126/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 4.934,00
   0001633/2025 0002125/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 4.769,00
   0001629/2025 0002124/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 4.832,00
         Total R$ 14.535,00
Total R$ 14.535,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 620.352,75 )
  14/03/2023053002/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 545.279,85
  21/09/2022277032/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO II AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 15.691,30
  03/02/2022003003/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 36.089,40
  04/02/2021004004/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICADORA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PAES E DEMAIS ITENS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 5.600,00
  01/02/2016000007/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE PANI FICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 17.692,20
        Total R$ 620.352,75
Total R$ 620.352,75
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