Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 26.039,00 )
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 23.199,00 )
   0003461/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 6.899,00
   0003460/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.166 - MANUT SAUDE PDCAF ASSIS FARMACEUTICA(RESOL ESTADO)R$ 12.900,00
   0003459/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.164 - MANUTENCAO FARMACIA RESOLUCAO 7824R$ 3.400,00
       Total R$ 23.199,00
Total R$ 23.199,00
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 200,00 )
   0005262/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 200,00
       Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 17/10/2024 ( Total -R$ 200,00 )
   0001899/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.174 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE RES.8373-R$ 200,00
       Total -R$ 200,00
Total -R$ 200,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 2.840,00 )
   0001900/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.860,00
   0001899/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.174 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE RES.8373R$ 200,00
   0001898/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 780,00
       Total R$ 2.840,00
Total R$ 2.840,00
       Total R$ 26.039,00
Total R$ 26.039,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 26.239,00 )
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 23.199,00 )
   0003461/2025 0005405/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 6.899,00
   0003460/2025 0005404/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.166 - MANUT SAUDE PDCAF ASSIS FARMACEUTICA(RESOL ESTADO)R$ 12.900,00
   0003459/2025 0005403/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.164 - MANUTENCAO FARMACIA RESOLUCAO 7824R$ 3.400,00
        Total R$ 23.199,00
Total R$ 23.199,00
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 200,00 )
   0005262/2024 0008542/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 200,00
        Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 200,00 )
   0001899/2024 0007512/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.174 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE RES.8373R$ 200,00
        Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 2.640,00 )
   0001900/2024 0004445/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.860,00
   0001898/2024 0004444/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 780,00
        Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
        Total R$ 26.239,00
Total R$ 26.239,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 26.039,00 )
 Data: 04/09/2025 ( Total R$ 16.300,00 )
   0005403/2025 0008198/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.164 - MANUTENCAO FARMACIA RESOLUCAO 7824R$ 3.400,00
   0005404/2025 0008196/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.166 - MANUT SAUDE PDCAF ASSIS FARMACEUTICA(RESOL ESTADO)R$ 12.900,00
         Total R$ 16.300,00
Total R$ 16.300,00
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 6.899,00 )
   0005405/2025 0007146/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 6.899,00
         Total R$ 6.899,00
Total R$ 6.899,00
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 200,00 )
   0008542/2024 0009987/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 200,00
         Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 2.640,00 )
   0004444/2024 0005515/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 780,00
   0004445/2024 0005514/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.860,00
         Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
         Total R$ 26.039,00
Total R$ 26.039,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 115.565,47 )
  10/07/2025000070/2025Compras e ServicosAQUISICAO DE CAMARA FRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA DE MINAS DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.VigenteR$ 23.199,00
  20/12/2023323009/2023CONTRATOSAQUISICAO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS AQUISICAO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS CONFORME RESOLUCOES DA SECRETARIA DE SATDE A PREF EITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 2.840,00
  07/11/2022249004/2022CONTRATOSMOBILIARIO, ELETROELETRONICOS E EQUIP.HOSPITALAR AQUISICAO DE MOBILIARIO, ELETROELETRONICOS E EQUIP AMENTOS HOSPITALARES CONFORME PORTARIA Nº 1.156 E Nº 1.236 DE 24/05/2022, E TERMO DE CONVENIO Nº1261 001942/2022/SEE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMTERMINO DE PRAZOR$ 553,00
  25/06/2022138002/2022CONTRATOSAQUISICAO DE RX, DIGITALIZADOR CR E EQUIP.HOSP. AQUISICAO DE RAIO X, DIGITALIZADORA CR, IMPRESSORA DRY E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DA PROPOSTA 14444.600000/1210-01 DO FNS -FUNDO NACIONAL DE SATDE PARA A PREFEITURA MU- NICIPAL DTERMINO DE PRAZOR$ 800,00
  06/06/2022133019/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MAT.ODONTOLOGICO AQUISICOES DE MATERIAL ODONTOLaGICO PARA OS PSF"S DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 10.228,47
  05/06/2020200901/2020CONTRATOSEMENDA HOSPITAL AQUISICAO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO H OSPITALR PARA EQUIPAR O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORACAOTERMINO DE PRAZOR$ 19.145,00
  04/02/2016000012/2016CONTRATOSAQUISICAO EQUIPAMENTOS PSFS AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO BASICA (PSFS SAO TOMAS E VILA NOVA) CONFOR ME PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR 14444.600000/114 0-02 DO PROCESSO 25000.093159/2014-02TERMINO DE PRAZOR$ 35.164,00
  09/06/2014000080/2014CONTRATOSEQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FISIOTERAPEUTICOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FISIOTERA PEUTICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONVENIO 2363/2013 EMG/SES/SUS-MG COM MUNICIPIO DE SAO TOMA S DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 23.636,00
        Total R$ 115.565,47
Total R$ 115.565,47
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