Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 685.175,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 16.500,00 )
   0000706/2025 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 15.000,00
   0000753/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.500,00
       Total R$ 16.500,00
Total R$ 16.500,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 144.900,00 ) (Continua na próxima página)
   0000767/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.123 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADASR$ 500,00
   0000766/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 800,00
   0000765/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 500,00
   0000764/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 1.000,00
   0000763/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 5.000,00
   0000756/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 6.000,00
   0000755/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.000,00
   0000753/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.500,00
   0000751/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.021 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 1.500,00
   0000750/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 1.500,00
   0000749/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.500,00
   0000748/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 15.000,00
   0000746/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 600,00
   0000745/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 10.000,00
   0000744/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPALR$ 1.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 527.927,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 10.558,53 )
   0000699/2025 0003307/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.065 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 10.558,53
        Total R$ 10.558,53
Total R$ 10.558,53
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 60,95 )
   0000706/2025 0003226/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 22,78
   0000706/2025 0003225/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 38,17
        Total R$ 60,95
Total R$ 60,95
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 37.609,78 ) (Continua na próxima página)
   0000706/2025 0002540/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 6.696,08
   0000743/2025 0002539/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 417,95
   0000745/2025 0002538/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.285,97
   0000744/2025 0002537/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPALR$ 101,66
   0000748/2025 0002536/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.919,10
   0000765/2025 0002535/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 38,63
   0000764/2025 0002533/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 50,83
   0000755/2025 0002530/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.265,92
   0000751/2025 0002528/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.021 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 167,79
   0000749/2025 0002521/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 187,12
   0000750/2025 0002519/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 316,28
   0000763/2025 0002518/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 1.076,01
   0000753/2025 0002517/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 978,36
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 396.537,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 10.431,83 )
   0003307/2025 0004467/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.065 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 10.431,83
         Total R$ 10.431,83
Total R$ 10.431,83
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 26.485,85 ) (Continua na próxima página)
   0002540/2025 0004405/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 6.615,79
   0002539/2025 0004404/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 412,94
   0002538/2025 0004403/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.246,56
   0002537/2025 0004402/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPALR$ 100,46
   0002536/2025 0004401/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.848,08
   0002535/2025 0004400/2025 OriginalOrcamentario001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 38,17
   0002533/2025 0004399/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 50,23
   0002530/2025 0004398/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.238,73
   0002528/2025 0004397/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.021 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 165,78
   0002521/2025 0004396/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 184,88
   0002519/2025 0004395/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITARR$ 312,49
   0002518/2025 0004394/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 1.063,10
   0002517/2025 0004393/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 966,62
   0002516/2025 0004392/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 123,57
   0002515/2025 0004391/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.245,96
   0002514/2025 0004390/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 82,37
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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