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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 97.876,17 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 05/05/2025 ( Total R$ 4.001,90 ) |
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0002739/2025
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0004254/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA | R$ 4.001,90 |
| | | | | | | | Total R$ 4.001,90 Total R$ 4.001,90 |
| | Data: 27/02/2025 ( Total R$ 5.863,50 ) |
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0001062/2025
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0001665/2025
| Original | Orcamentario | 002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | R$ 5.863,50 |
| | | | | | | | Total R$ 5.863,50 Total R$ 5.863,50 |
| | Data: 11/02/2025 ( Total R$ 10.098,00 ) |
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0000678/2025
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0001330/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 4.158,00 |
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0000677/2025
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0001329/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 5.940,00 |
| | | | | | | | Total R$ 10.098,00 Total R$ 10.098,00 |
| | Data: 17/01/2025 ( Total R$ 9.236,51 ) |
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0009904/2024
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0000338/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 2.299,90 |
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0009903/2024
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0000337/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 2.275,00 |
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0009902/2024
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0000336/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 2.386,61 |
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0009901/2024
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0000335/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 2.275,00 |
| | | | | | | | Total R$ 9.236,51 Total R$ 9.236,51 |
| | Data: 30/12/2024 ( Total R$ 9.900,00 ) |
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0009522/2024
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0011689/2024
| Original | Orcamentario | 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 9.900,00 |
| | | | | | | | Total R$ 9.900,00 Total R$ 9.900,00 |
| | Data: 15/10/2024 ( Total R$ 8.719,40 ) |
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0008041/2024
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0009573/2024
| Original | Orcamentario | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | R$ 2.788,20 |
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0008040/2024
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0009572/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 5.931,20 |
| | | | | | | | Total R$ 8.719,40 Total R$ 8.719,40 |
| | Data: 12/09/2024 ( Total R$ 22.303,15 ) (Continua na próxima página) |
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0006534/2024
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0008412/2024
| Original | Orcamentario | 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLU | R$ 1.936,50 |