Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 9.408,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 555,00 )
   0000966/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 555,00
       Total R$ 555,00
Total R$ 555,00
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 555,00 )
   0000250/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 555,00
       Total R$ 555,00
Total R$ 555,00
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 3.108,00 )
   0005161/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.123 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADASR$ 333,00
   0005098/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 333,00
   0005097/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 333,00
   0005096/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 333,00
   0005092/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 333,00
   0005091/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 555,00
   0005090/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 333,00
   0005089/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 555,00
       Total R$ 3.108,00
Total R$ 3.108,00
 Data: 06/08/2025 ( Total R$ 555,00 )
   0004064/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 555,00
       Total R$ 555,00
Total R$ 555,00
 Data: 24/07/2025 ( Total R$ 3.885,00 )
   0003658/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.775,00
   0003650/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.110,00
       Total R$ 3.885,00
Total R$ 3.885,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 750,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 9.408,00 )
 Data: 05/03/2026 ( Total R$ 1.110,00 )
   0000966/2026 0001675/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 555,00
   0000250/2026 0001674/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 555,00
        Total R$ 1.110,00
Total R$ 1.110,00
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 3.108,00 )
   0005091/2025 0007931/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 555,00
   0005090/2025 0007930/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 333,00
   0005089/2025 0007929/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 555,00
   0005092/2025 0007928/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 333,00
   0005161/2025 0007927/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.123 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADASR$ 333,00
   0005097/2025 0007926/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 333,00
   0005096/2025 0007925/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 333,00
   0005098/2025 0007924/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 333,00
        Total R$ 3.108,00
Total R$ 3.108,00
 Data: 13/08/2025 ( Total R$ 555,00 )
   0004064/2025 0005970/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 555,00
        Total R$ 555,00
Total R$ 555,00
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 3.885,00 )
   0003658/2025 0005962/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.775,00
   0003650/2025 0005961/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.110,00
        Total R$ 3.885,00
Total R$ 3.885,00
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 750,00 )
   0001108/2024 0001600/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 750,00
        Total R$ 750,00
Total R$ 750,00
        Total R$ 9.408,00
Total R$ 9.408,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.530,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 3.108,00 )
   0007924/2025 0010697/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 333,00
   0007925/2025 0010696/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 333,00
   0007927/2025 0010695/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.123 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADASR$ 333,00
   0007931/2025 0010692/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 555,00
   0007928/2025 0010691/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 333,00
   0007930/2025 0010690/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 333,00
   0007929/2025 0010689/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 555,00
   0007926/2025 0010688/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 333,00
         Total R$ 3.108,00
Total R$ 3.108,00
 Data: 28/08/2025 ( Total R$ 1.110,00 )
   0005961/2025 0007795/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.110,00
         Total R$ 1.110,00
Total R$ 1.110,00
 Data: 26/08/2025 ( Total R$ 3.330,00 )
   0005962/2025 0007671/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.775,00
   0005970/2025 0007661/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 555,00
         Total R$ 3.330,00
Total R$ 3.330,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 750,00 )
   0001600/2024 0002895/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 750,00
         Total R$ 750,00
Total R$ 750,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 1.339,26 ) (Continua na próxima página)
   3799001/2023 0001862/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - 0205012.031 - 2.031R$ 446,42
   3801001/2023 0001861/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - 0205012.029 - 2.029R$ 446,42
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 7.800,00 )
  25/07/2014000106/2014CONTRATOSDETETIZACAO AQUISICAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO PARA SECRETARI A DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.800,00
  06/09/2013139201/2013CONTRATOSDEDETIZACAO DE POMBOS COM TELA AQUISICAO DE DEDETIZACAO COM COLOCACAO DE TELAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 4.000,00
        Total R$ 7.800,00
Total R$ 7.800,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS