Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 905.713,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 15.930,00 )
   0000037/2026 Reforco002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 15.930,00
       Total R$ 15.930,00
Total R$ 15.930,00
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 71.377,20 )
   0000037/2026 Reforco002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 8.100,00
   0000037/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 45.003,60
   0000036/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.803,60
   0000035/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 14.850,00
   0000034/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.620,00
       Total R$ 71.377,20
Total R$ 71.377,20
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 2.025,00 )
   0006408/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.025,00
       Total R$ 2.025,00
Total R$ 2.025,00
 Data: 01/12/2025 ( Total -R$ 3.612,60 )
   0005641/2025 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-R$ 243,00
   0003975/2025 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-R$ 1.917,00
   0004131/2025 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.-R$ 1.431,00
   0003128/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 21,60
       Total -R$ 3.612,60
Total -R$ 3.612,60
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 18.073,80 ) (Continua na próxima página)
   0003128/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 54,00
   0003975/2025 Reforco002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 16.200,00
   0003127/2025 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 91,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 864.669,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 54.648,00 )
   0000035/2026 0000063/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.917,00
   0000035/2026 0000062/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.917,00
   0000036/2026 0000059/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 129,60
   0000037/2026 0000058/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 15.827,40
   0000037/2026 0000035/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 16.232,40
   0000036/2026 0000034/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 135,00
   0000034/2026 0000033/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 113,40
   0000034/2026 0000032/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 113,40
   0000034/2026 0000031/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 129,60
   0000037/2026 0000030/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 17.544,60
   0000035/2026 0000029/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 475,20
   0000036/2026 0000028/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 113,40
        Total R$ 54.648,00
Total R$ 54.648,00
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 17.398,80 )
   0003975/2025 0008814/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 15.471,00
   0005870/2025 0008813/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.728,00
   0003127/2025 0008812/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 97,20
   0003128/2025 0008811/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 102,60
        Total R$ 17.398,80
Total R$ 17.398,80
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 18.300,60 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 898.284,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 21.202,12 )
   0000033/2026 0000763/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 112,04
   0000032/2026 0000762/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 112,04
   0000031/2026 0000761/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 128,05
   0008811/2025 0000760/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 101,37
   0008540/2025 0000759/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 112,04
   0007980/2025 0000758/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 80,03
   0007966/2025 0000757/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 80,03
   0006742/2025 0000756/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 96,04
   0006134/2025 0000755/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 112,04
   0000063/2026 0000740/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.894,00
   0000062/2026 0000739/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.894,00
   0000059/2026 0000738/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 128,05
   0000058/2026 0000737/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 15.637,47
   0000034/2026 0000736/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 133,38
   0000029/2026 0000735/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 469,50
   0000028/2026 0000734/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 112,04
         Total R$ 21.202,12
Total R$ 21.202,12
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 35.057,63 ) (Continua na próxima página)
   0008814/2025 0000450/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 15.285,35
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.727.060,00 )
  28/02/2023002001/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE AQUISICOES DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 450.500,00
  01/02/2022002002/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE AQUISICSES DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTE E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 348.500,00
  25/01/2021002020/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE LEI TE PASTEURIZADO TIPO C EMBALAGEM DE UM LITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 297.500,00
  01/07/2020200020/2020CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE AQUISICAO DE LEITE UHT TIPO C PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 158.600,00
  26/01/2019201900/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE PASTEURIZADO AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" EMBALAGEM DE UM LITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPAR TAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 182.000,00
  02/07/2018180020/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE PASTEURIZADO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE LEITE PASTEU RIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO PARA CONSUMO NOS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DO MUNICI PIOTERMINO DE PRAZOR$ 156.960,00
  27/01/2016000006/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE LEIT E PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA D ISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNIC IPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 133.000,00
        Total R$ 1.727.060,00
Total R$ 1.727.060,00
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