Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialDIPIRONA 500MG/ML 2MLDIPIRONA 500MG/ML 2ML500,0000R$ 0,80R$ 400,00
MaterialAGUA PARA INJECAO 10MLSOL INJ CX 100 AMP PLAS TRANS X 10 ML800,0000R$ 0,24R$ 192,00
MaterialSULF. SALBUTAMOL 100MCG/200DOSSULF. SALBUTAMOL 100MCG/200DOS20,0000R$ 13,00R$ 260,00
MaterialCLORETO SODIO 9MG/ML S/I 10ML9mg/ml cx 200 fr 10 ml200,0000R$ 0,24R$ 48,00
MaterialIBUPROFENO 100MG/ML GTS 20MLIBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML50,0000R$ 2,75R$ 137,50
MaterialBICARBONATO SODIO 84MG/ML250MLBICARBONATO SODIO 84MG/ML250ML5,0000R$ 21,00R$ 105,00
MaterialBISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG RE75 mg com rev ct bl al al x 150 emb hosp120,0000R$ 0,35R$ 42,00
MaterialBUTILBROMETO ESC.+DIP4MG+500MGdipirona sodica 4mg/ml + 500mg/ml400,0000R$ 1,50R$ 600,00
MaterialDICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3MLSOL INJ X 3ML400,0000R$ 0,83R$ 332,00
MaterialEPINEFRINA 1MG/ML X 1ML1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP)100,0000R$ 1,05R$ 105,00
MaterialPARACETAMOL 200MG/ML X 15ML200 MG/ML SOL OR FR PLAS OPC GOT X 15 MLA(EMB HOSP)30,0000R$ 1,10R$ 33,00
MaterialMETOPROLOL TARTAR. 1MG/ML 5MLMETOPROLOL TARTAR. 1MG/ML 5ML10,0000R$ 15,00R$ 150,00
MaterialCEFTRIAXONA DISS.HEMIEPTAI. 1G1000 MG PO INJ FA VD TRANS TIPO III (EMB HOSP)A150,0000R$ 3,60R$ 540,00
MaterialDIGLICONATO CLOREX. 20MG/ML 1L0.126,0000R$ 22,95R$ 137,70
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
18/03/2025 0001697/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.562,90
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
09/04/2025 0001697/2025 0003021/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.532,15
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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