Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialJUNTA TAMPA VALVULAJUNTA TAMPA VALVULA1,0000R$ 328,87R$ 328,87
MaterialCABO FREIO DE MAOCABO FREIO DE MAO1,0000R$ 183,25R$ 183,25
MaterialKIT AMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIRO2,0000R$ 156,06R$ 312,12
MaterialJOGO SAPATA DE FREIOJOGO SAPATA DE FREIO1,0000R$ 184,52R$ 184,52
MaterialFLEXIVEL FREIO DIANTEIRO LDFLEXIVEL FREIO DIANTEIRO LD2,0000R$ 56,95R$ 113,90
MaterialFILTRO DE OLEOFILTRO DE OLEO1,0000R$ 50,67R$ 50,67
MaterialFILTRO DE ARFILTRO DE AR1,0000R$ 146,10R$ 146,10
MaterialBUCHA BANDEJABUCHA BANDEJA8,0000R$ 19,17R$ 153,36
MaterialBUCHA PNEUZINHOBUCHA PNEUZINHO4,0000R$ 43,17R$ 172,68
MaterialTENSOR DA CORREIATENSOR DA CORREIA1,0000R$ 333,58R$ 333,58
MaterialMANGUEIRA DE ARMANGUEIRA DE AR1,0000R$ 261,78R$ 261,78
MaterialCORREAIA DENTADACORREAIA DENTADA1,0000R$ 153,64R$ 153,64
MaterialAMORTECEDOR DIATEIROAMORTECEDOR DIATEIRO2,0000R$ 303,53R$ 607,06
MaterialCILINDRO DE RODACILINDRO DE RODA1,0000R$ 139,02R$ 139,02
MaterialPIVO FRONTALPIVO FRONTAL2,0000R$ 148,86R$ 297,72
MaterialCOXIM AMORTECEDOR TRASEIROCOXIM AMORTECEDOR TRASEIRO2,0000R$ 56,98R$ 113,96
MaterialBRACO OSCILANTEBRACO OSCILANTE1,0000R$ 400,85R$ 400,85
MaterialCUBO RODACUBO RODA2,0000R$ 254,08R$ 508,16
MaterialTAMBOR FREIO TRASEIROTAMBOR FREIO TRASEIRO2,0000R$ 346,09R$ 692,18
MaterialBUCHA DE FERROBUCHA DE FERRO2,0000R$ 98,65R$ 197,30
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
10/06/2025 0003989/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 6.087,68
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
11/06/2025 0003989/2025 0005058/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 6.087,68
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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